“五強化”提升審計再上新臺階
    發(fā)布日期:2022-01-12    作者:梁珍    
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        內(nèi)部審計是公司生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督的關(guān)鍵環(huán)節(jié),加強審計整改是貫徹落實集團(tuán)、公司對內(nèi)部審計工作的要求,是公司提升管理水平的具體行動。2022年,公司將審計整改同主責(zé)主業(yè)、公司混改、合規(guī)管理、反腐倡廉有機結(jié)合,“五強化”助推審計再上新臺階。

       強化學(xué)習(xí)。強化對《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計整改辦法》等法律法規(guī)和文件規(guī)定的學(xué)習(xí),以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺抓緊抓好審計整改落實工作。

       強化責(zé)任。元月份及時建立健全審計整改責(zé)任人體系,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司主管領(lǐng)導(dǎo),整改責(zé)任人為部門領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任部門和整改具體工作人員,形成公司主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,責(zé)任部門具體落實的整改工作體系。

        強化治本。聚焦審計查出的問題,從根源上、癥結(jié)上深刻剖析問題原因,逐一分解正在整改的問題,形成具體整改措施,確保每項整改措施可執(zhí)行、可操作、可檢查、可問責(zé),做到層層抓落實,件件有回音。針對整改過程中的具體問題,及時與財務(wù)部、工程部、旅游后勤部、行政人事部等相關(guān)部門溝通,不回避困難和矛盾,對整改問題舉一反三,建章立制,做到治根治本。

       強化督查。企業(yè)管理部審計人員2022年將對每條整改措施和各類支撐材料逐條跟蹤督查,確保各項整改措施落實到位。對每一個整改問題,嚴(yán)格按照“三不放過”整改原則,做到完成一個銷號一個,對整改不力的問題,堅決“回爐”重新整改。

       強化考核。2022年將按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,對未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改或整改不徹底的,除審計部門指導(dǎo)督促、限期整改外,對審計查出問題整改不力、造成重大影響和損失的單位,發(fā)揮公司考核機制,從而提升審計整改監(jiān)督成效。    (企業(yè)管理部  梁珍)

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